2022年3月3日,市国资委根据《金华市国资委内部审计管理暂行办法》和《金华市国资委内部审计工作规程》规定,委托中健会计事务所对我公司及其下属企业开展2021年度相关的财务审计工作。
此次审计工作内容涉及企业经营业绩完成情况、工资总额预算执行情况、国企领域突出问题专项治理及整改情况、经营和业务保障用车及资金管理情况等重大事项。在审计过程中,审计人员所需的文件、会计资料以及各类报表等,各部门都能及时、有效的提供相应的文件与说明。同时就审计中发现的一些问题,财务人员和审计人员进行了充分的交流与沟通,确保了决算信息的真实准确。
通过此次的财务审核工作,公司将进一步规范企业财务管理和内部审核工作,加强财务人员的专业水平和职业素养。